某公司為增值稅一般納稅人,當(dāng)月銷售自己使用過的機(jī)器一臺(tái),原值10000,累計(jì)折舊60000元,取得含稅收入30000元。 問:(1)如果購(gòu)置該機(jī)器時(shí)按規(guī)定未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,計(jì)算銷售該機(jī)器的應(yīng)納增值稅額。 (2)如果購(gòu)置該機(jī)器時(shí)按規(guī)定已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,計(jì)算銷售該機(jī)器的銷項(xiàng)稅額。

孤獨(dú)的服飾
于2020-05-19 10:32 發(fā)布 ??1582次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-05-19 10:34
你好
(1)如果購(gòu)置該機(jī)器時(shí)按規(guī)定未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,計(jì)算銷售該機(jī)器的應(yīng)納增值稅額。=30000/(1加上3%)*3%
(2)如果購(gòu)置該機(jī)器時(shí)按規(guī)定已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,計(jì)算銷售該機(jī)器的銷項(xiàng)稅額。=30000/(1加上13%)*13%
相關(guān)問題討論
依描述,應(yīng)納增值稅=309000/1.03*2%
2024-01-15 14:42:30
你好;? ? ? 那你們按照簡(jiǎn)易計(jì)稅報(bào)? ?; 增值稅 =? 309000/1.03*2%繳納增值稅??
2022-04-11 19:54:18
你好
(1)如果購(gòu)置該機(jī)器時(shí)按規(guī)定未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,計(jì)算銷售該機(jī)器的應(yīng)納增值稅額。=30000/(1加上3%)*3%
(2)如果購(gòu)置該機(jī)器時(shí)按規(guī)定已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,計(jì)算銷售該機(jī)器的銷項(xiàng)稅額。=30000/(1加上13%)*13%
2020-05-19 10:34:11
借,原材料65×3200
貸,銀行存款
不抵扣進(jìn)項(xiàng),按總金額計(jì)入原材料成本處理
2022-01-29 11:37:47
同學(xué)您好,正在解答,請(qǐng)稍等。
2022-11-18 14:29:31
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息











粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


