
老師,金蝶K3的供應(yīng)鏈里面的存貨核算結(jié)賬那塊,期末關(guān)賬后不是需要倉存和總賬對賬的嘛,這個期末有差額,但是正負差,不知道對不對呢?
答: 你好,是需要對賬的。你說的正負差,需要以盤點數(shù)為準來調(diào)整
老師,總賬里的存貨結(jié)存跟存貨模塊里的結(jié)存金額對不上,不知道哪個月出了問題,現(xiàn)在要怎么讓兩個結(jié)存的金額對齊啊
答: 你好,需要先找到那個月才可以看看差異的原因
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我用的是金蝶迷你版,我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益,憑證也過賬了,結(jié)果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金被我整成負數(shù),要反結(jié)賬,但不知道怎么反結(jié)賬,是點:期末結(jié)賬---前進---期末反結(jié)賬還是點反過賬當期憑證呢
答: 你好;? ??同時按下CTRL%2BF12,彈出來了“反結(jié)賬”的會話框,提示我們“你可以利用反結(jié)賬工具將當年會計期間返回到已結(jié)賬的期間。你應(yīng)當慎重使用反結(jié)賬功能,限制此功能只允許系統(tǒng)管理員使用。為慎重期間,請輸入你的用戶口令” 點擊完成就可以了? ?




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