老師公司給個(gè)人借款,不是股東,快一年了沒(méi)有還,需要 問(wèn)
不是職工 不是股東沒(méi)關(guān)系 答
你好老師,公司交完車購(gòu)稅之后,怎么做賬 問(wèn)
你好,那個(gè)跟車的買價(jià)一起計(jì)入固定資產(chǎn) 答
你好,貨已發(fā)發(fā)票已開,委托外單位成本票還沒(méi)開回來(lái), 問(wèn)
您好,這個(gè)可以先暫估入賬的 答
老師,請(qǐng)問(wèn)我們3月預(yù)付了4-6月的租金。3月底收到了 問(wèn)
同學(xué),你好 4月份的時(shí)候怎么入賬呢? 借:管理費(fèi)用-租金 貸:其他應(yīng)付款 答
我咨詢一個(gè)問(wèn)題,如果公司跟融資租賃方式,貸款買個(gè) 問(wèn)
那個(gè)沒(méi)有發(fā)票的要做納稅調(diào)增 答

老師 老會(huì)計(jì)做賬時(shí)科目余額表顯示:其他應(yīng)付款貸方是負(fù)數(shù)的余額表示的是什么呢
答: 同學(xué)你好,貸方負(fù)數(shù)可以理解為是其他應(yīng)收款
期末的科目余額表,其他應(yīng)付款 在同事名下有貸方余額-1000,這代表同事要再還給我1000嗎?
答: 同學(xué),你好 恩恩,是的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好老師,公司注銷,其他應(yīng)付款有余額,錢款是老板自己墊付的,這個(gè)科目是掛賬上還是要清零。謝謝
答: ,這個(gè)科目要清零才可以的
您好!我想請(qǐng)教下老師,我的科目余額表上其他應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),我可以將負(fù)數(shù)的部分調(diào)整到其他應(yīng)收款上嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)下,這個(gè)科目余額表里面有工資,有其他應(yīng)付款,怎么沒(méi)有現(xiàn)金或者銀行存款啊!要不然,他那個(gè)錢去哪兒了
老師,在科目余額表的期末余額其他應(yīng)付款貸方是負(fù)的,我想把它轉(zhuǎn)成正的,是借其他應(yīng)付款 -1000 貸其他應(yīng)付款 -1000嗎









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╰☆╮憧じ☆ve 追問(wèn)
2020-05-18 23:20
小葉老師 解答
2020-05-19 07:58