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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-05-09 17:03

你好,是直接老板轉(zhuǎn)賬支付了員工工資,還是單位先向老板借入現(xiàn)金然后用來發(fā)放工資呢?

清淺 追問

2020-05-09 17:15

沒有轉(zhuǎn)賬,老板直接拿現(xiàn)金支付的,需要走一次借款嗎

鄒老師 解答

2020-05-09 17:17

你好,老板直接拿現(xiàn)金支付的,那分錄就是
借:庫存現(xiàn)金, 貸:其他應(yīng)付款-老板 
發(fā)工資 
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 ,貸:庫存現(xiàn)金

清淺 追問

2020-05-09 17:18

要給老板開收據(jù)嗎

清淺 追問

2020-05-09 17:19

以收據(jù)做原始憑證嗎?

鄒老師 解答

2020-05-09 17:21

你好,需要給老板開具借款的單據(jù)
需要以這個單據(jù)作為借款分錄的附件(原始憑證)

清淺 追問

2020-05-09 17:22

好的 明白了

鄒老師 解答

2020-05-09 17:23

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

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你好!主要看你前期借款是怎么走的賬。如果當(dāng)初借差旅費在其他應(yīng)收收款下核算的話,就需要沖減其他應(yīng)收款。沒有做賬的話就直接在現(xiàn)金科目下反應(yīng)。一般情況下不直接用應(yīng)付職工薪酬和其他應(yīng)收款做分錄。
2016-07-07 17:36:42
同學(xué)您好,您這一進一出,不就相當(dāng)于沒有調(diào)整
2022-03-26 12:08:42
你好!記入應(yīng)付職工薪酬科目
2022-04-02 12:19:10
您好 單位承擔(dān)就用應(yīng)付職工薪酬核算 員工自己承擔(dān)就用其他應(yīng)付款核算
2020-06-17 12:31:59
你好,根據(jù)你的描述,是這樣做分錄的?
2022-04-08 11:56:59
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