
老師 被掛靠公司收到掛靠單位轉(zhuǎn)來的一筆管理費(fèi)怎么做帳呢
答: 你好 借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
掛靠單位收到被掛靠公司扣除管理費(fèi)用后的結(jié)算款怎樣做帳,分錄
答: 學(xué)員朋友您好,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入/應(yīng)收賬款等等。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好! 我公司作為被掛靠公司(承擔(dān)項(xiàng)目的法律責(zé)任),收到掛靠公司的管理費(fèi)50萬,請(qǐng)問如何做賬?
答: 你好,這個(gè)管理費(fèi)給對(duì)方開發(fā)票嗎?





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李某某 追問
2020-04-30 11:36
meizi老師 解答
2020-04-30 11:37