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送心意

maize老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-04-29 14:22

借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,

maize老師 解答

2020-04-29 14:32

損益科目這個(gè)是需要,資產(chǎn)和負(fù)債所有者權(quán)益科目不需要

maize老師 解答

2020-04-29 14:44

不好意思,寫錯(cuò)了,貸方有金額要平掉做借應(yīng)付職工薪酬,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤  ,忽略上面回復(fù),這個(gè)有誤借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,

maize老師 解答

2020-04-29 14:44

那就是之前多計(jì)提,現(xiàn)在就需要沖掉

maize老師 解答

2020-04-29 14:52

損益科目這個(gè)使用,調(diào)跨年的費(fèi)用收入和成本,涉及以前年度損益科目, 其他應(yīng)付款代扣年金錯(cuò)誤也在以前年度損益調(diào)整調(diào)嗎 不知道你這個(gè)是啥情況,

maize老師 解答

2020-04-29 15:04

想平就做這借應(yīng)付職工薪酬,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤   其他應(yīng)付款代扣年金錯(cuò)誤也在以前年度損益調(diào)整調(diào)嗎 是

maize老師 解答

2020-04-29 15:42

你不想查,錯(cuò)誤,之前少計(jì)提或者是多計(jì)提費(fèi)用 ,成本和收入有問題就用這個(gè)

maize老師 解答

2020-04-29 15:51

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

無花果 追問

2020-04-29 14:25

所有調(diào)以前科目帳都可以走以前年度損益調(diào)整,和未分配利潤里調(diào)整

無花果 追問

2020-04-29 14:34

應(yīng)付職工薪酬也是損益類科目嗎

無花果 追問

2020-04-29 14:45

對,就是不知什么時(shí)候哪個(gè)科目可以用到以前年度損益調(diào)整

無花果 追問

2020-04-29 14:48

其他應(yīng)付款代扣年金錯(cuò)誤也在以前年度損益調(diào)整調(diào)嗎

無花果 追問

2020-04-29 14:59

我們也不知道什么情況,已經(jīng)很多年了就幾百元,想調(diào)整平以后好做帳

無花果 追問

2020-04-29 15:34

好的,

無花果 追問

2020-04-29 15:35

什么時(shí)候可用以前年庋損益調(diào)整

無花果 追問

2020-04-29 15:43

謝謝

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好,應(yīng)付職工薪酬可以有余額,如果是工資,應(yīng)該是本月計(jì)提工資下月發(fā)放。
2022-01-18 14:05:07
這個(gè)的話 應(yīng)付職工薪酬 有余額 是可以的呀 資產(chǎn)負(fù)債表里 都有應(yīng)付職工薪酬的呀
2020-06-19 15:43:32
您好,表示的是實(shí)際發(fā)放或繳納的金額,大于計(jì)提數(shù)。
2020-06-12 12:29:27
科目余額表里 應(yīng)付職工薪酬的貸方發(fā)生額
2025-05-14 15:28:33
你好,你最好把這個(gè)科目給沖減掉,嗯,他是貸方余額的話,那你借應(yīng)付職工薪酬貸,庫存現(xiàn)金你這樣調(diào)整。
2022-04-13 16:58:44
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