
請問老師:減免的增值稅在企業(yè)所得稅匯算清繳時,做納稅調(diào)增,填寫在哪里?
答: 減免增值稅在企業(yè)所得稅匯算清繳時,可在企業(yè)匯算清繳申報表附列資料附表7中按要求填寫。除此之外,企業(yè)還需要提供減免增值稅的證明材料,如減免稅結(jié)論、減免稅決定書等,確保稅款準(zhǔn)確核定。此外,在減免增值稅調(diào)增的過程中,要特別注意上一期稅款是否存在重大錯漏,如果有,應(yīng)當(dāng)向稅務(wù)機關(guān)報告并予以糾正,確保企業(yè)的納稅準(zhǔn)確性。
請問老師:減免的增值稅在企業(yè)所得稅匯算清繳時,做納稅調(diào)增,填寫在哪里?
答: 你好轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?這個不需要調(diào)整的,在主表的營業(yè)外收入里面就可以的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
免征增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入在企業(yè)所得稅匯算中要調(diào)增企業(yè)所得稅嗎
答: 這個是不用納稅調(diào)整了。










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