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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-04-13 17:05

如果只是總賬憑證有問題,只需要財務模塊分別反結帳,反記帳,供應鏈3.2.1不需要反結帳

Z 追問

2020-04-13 17:19

老師I月財務模塊憑有問題,是不是123月供應鏈不用反結帳,321月的財務模塊分別反結帳,反記帳即可。321月財務模塊生成的正常單據(jù)不會不需要變動,只修改有問題單據(jù),再按月份把財務模結帳即可。

文文老師 解答

2020-04-13 17:25

是的,只是記賬憑證有問題,不是發(fā)料等庫存有問題,就只需要對財務模塊反結賬,反記賬即可

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1. 1/2第一步登錄金蝶軟件,進入主界面,選擇主控臺【財務會計】中【固定資產(chǎn)管理】模塊,按住Shift鍵,同時單擊【期末處理】功能中的【期末結賬】. 2. 2/2第二步 完成上一步操作后,可顯示【結賬】與【反結賬】功能同時出現(xiàn)的【期末結賬】明細界面,選擇【反結賬】功能后,單擊確定即可.
2022-04-12 09:30:42
同學您好,你用什么財務軟件?方便截圖嗎?
2022-01-07 23:52:25
反結賬,反記賬就可以了哈
2022-03-14 11:15:55
同學你好 直接勾稽就可以了
2023-06-19 12:47:49
是的,你先反結賬,再反審核,最后反過賬,就可以修改3月的憑證了。
2023-03-13 13:19:58
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