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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-05-13 16:15

若銷售服務(wù)共1030可抵成本共900 那開具1030的增值稅普通發(fā)票給客戶該怎么開

宋生老師 解答

2016-05-13 16:11

您好!營改增之后也是這樣的,沒有大的變化。
營改增后可以選擇以取得的全部價款和價外費(fèi)用,扣除向旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)用后的余額為銷售額

宋生老師 解答

2016-05-13 19:36

您好!您仍然是開1030給對方。

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您好!營改增之后也是這樣的,沒有大的變化。 營改增后可以選擇以取得的全部價款和價外費(fèi)用,扣除向旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)用后的余額為銷售額
2016-05-13 16:11:04
同學(xué)你好 119700減去成本然后除以(1%2B5%)*5% 這樣計算稅額
2022-01-17 15:39:14
你好,減半計提,也就是按照實(shí)際應(yīng)該繳納的計提
2022-04-08 15:30:07
你好 沒有專票且季度不超45萬 不含稅銷售額直接填在主表第10行就可以了
2022-01-15 07:26:46
你好,只開了普票的,符合免稅的小規(guī)模納稅人,第15、16、18三欄不用填寫
2022-01-14 13:31:36
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