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送心意

英老師

職稱中級會計師

2020-04-03 10:29

同學(xué)好,按照《國家稅務(wù)總局關(guān)于支持個體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)等稅收征收管理事項的公告》(2020年第5號)第三條規(guī)定,你公司應(yīng)當(dāng)將適用減按1%征收率征收增值稅的銷售額填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅明細表》減稅項目相應(yīng)欄次

追問

2020-04-03 10:34

老師,那比如第一季度開了20萬,不夠增值稅納稅額,賬上是1%稅率減免也是1%,申報表上是3%直接減免,兩者數(shù)據(jù)不一致了

英老師 解答

2020-04-03 10:35

減免的是2%,不是減免3%

追問

2020-04-03 10:37

老師,所以季度銷售額不超過30萬,也應(yīng)該按照2%填寫增值稅減免稅明細表

追問

2020-04-03 10:37

英老師 解答

2020-04-03 16:29

同學(xué)好,季度不超30萬元,直接享受小規(guī)模免稅政策,不需要減按1%征收率征收

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相關(guān)問題討論
需要的 在免稅項目最后一行填寫
2020-10-12 10:56:02
首先,你需要明確你的銷售額和購買的貨物或者接受的勞務(wù)的稅額。在增值稅減免稅申報明細表中,你需要填寫以下幾個部分:
2023-07-20 12:20:19
您好,你參考一下這里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg
2022-01-09 16:42:30
你好,開的是什么業(yè)務(wù)的?發(fā)票?銷售額是多少?
2022-10-17 15:40:14
小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報表需要根據(jù)當(dāng)月的經(jīng)營情況、減稅金額及銷售情況等填寫。 具體步驟如下: 1、在“第一行”中填寫本月銷售額和減免稅額; 2、在“第二行”中填寫本月實際應(yīng)納稅額; 3、在“第三行”中填寫減免稅后的應(yīng)納稅額; 4、在“第四行”中填寫本月實際繳納稅額; 5、在“第五行”中填寫本月應(yīng)退稅額; 6、最后請自行核對以上信息是否正確,若發(fā)現(xiàn)有錯,請及時修改。 案例: 李先生是一家小規(guī)模納稅人,在本月銷售額為1000元,減免稅額為100元的情況下,應(yīng)納稅額為1000元-100元=900元。減免稅后,他應(yīng)繳納稅額為900元-100元=800元,本月應(yīng)退稅額為100元。因此,他將填寫的增值稅減免表格如下: 本月銷售額:1000 元; 減免稅額:100 元; 本月實際應(yīng)納稅額:900 元; 減免稅后應(yīng)納稅額:800 元; 本月實際繳納稅額:800 元; 本月應(yīng)退稅額:100 元。
2023-02-20 20:32:25
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