請問老師,去年第四季度企業所得稅預繳申報表職工 問
您好,更正不了,好像要去窗口才可以,匯算清繳按正確的來 答
你好老師,2025年企業所得稅年報固定資產原值和財 問
會找你核實的。 系統會比對所得稅房產原值和房產稅稅源原值,你這條無效多余房源會造成數據不一致,觸發風險預警。 稅務局后期大概率會: 發短信 / 站內信讓你自查說明 要求更正稅源信息或提交證明材料 建議盡快去辦稅大廳刪除這條無效房源,免得被查。 答
請教個問題 一個公司生產白灰的,原材料是石子,但 問
同學,你好 原材料石子是沒有發票的,那成本不能稅前扣除 答
老師,現在的工程公司都會用到工程結算這個科目嗎 問
執行會計準則才需要那個科目 答
老師,老板拿過來三張煙酒發票將近三萬,這個怎么做 問
您好,如果是給員工的,計入福利費,送人的計入業務招待費 答

老師好,增值稅一般納稅人向外開具普通發票也交稅嗎?還是開具專用銷項稅額發票減去進項專用發票交稅?
答: 你好是的 交稅?? 還是開具專用銷項稅額發票減去進項專用發票交稅
增值稅一般納稅人公司,銷售收入為普票,銷項稅也是用進項專用發票抵扣后差額交稅嗎?
答: 你好,對的是的,是這么做的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
1.2021年10月某增值稅一般納稅人A發生以下業務:(1)將自產的一批貨物(成本為9000元,不含稅的售價為10000元)捐給當地紅十字會;2)外購一批原材料用于加工生產,取得增值稅專用發票上注明價款10000元:(3)中秋佳節,外購一批月餅發放給企業職工,取得增值稅專用發票,注明價款5000元;(4)將加工收回的產成品(成本為10000元,當期無同類售價)投資于B企業。計算:A企業當期的銷項稅額和可以抵扣的進項稅額
答: 同學你好 A企業當期的銷項稅額和可以抵扣的進項稅額——10000*13%









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火星上的鑰匙 追問
2020-04-01 08:47
火星上的鑰匙 追問
2020-04-01 08:47
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2020-04-01 08:59
江老師 解答
2020-04-01 09:01