
我是代賬公司的做外賬,我有個公司只有一筆收入,其他的都是報銷費用(比如過路過橋費之類的),我做費用分錄時怎么做,能不能寫貸:庫存現(xiàn)金/// 還是寫貸:其他應付款-某某人 還有個問題,這個月費用比較少,這個公司說把工資攤進費用里,計提完工資后,用不用再寫個:借:應付職工薪酬 貸:其他應付款-XX,還是只計提完費用可以不用寫(借:應付職工薪酬 貸:其他應付款-XX)這一步,因為比較迷茫,請老師分別給我回答謝謝
答: 你好!主要看你前期借款是怎么走的賬。如果當初借差旅費在其他應收收款下核算的話,就需要沖減其他應收款。沒有做賬的話就直接在現(xiàn)金科目下反應。一般情況下不直接用應付職工薪酬和其他應收款做分錄。
二月有一筆款項走職工薪酬了,三月發(fā)現(xiàn)不該走職工薪酬,應該走其他應付款2月份已經(jīng)做賬的科目:借:管理費用90 貸:應付職工薪酬90 借:應付職工薪酬90 貸:銀行存款903月調(diào)整科目: 借:應付職工薪酬-90 貸:其他應付款-90 借:其他應付款-90 貸:應付職工薪酬-90這樣調(diào)整應付職工薪酬科目對嗎?
答: 同學您好,您這一進一出,不就相當于沒有調(diào)整
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我想問下,為什么社保個人部分有些會計在做帳時用應付職工薪酬核算,有些用其他應付款核算?為什么呢?有什么區(qū)別嗎
答: 您好 單位承擔就用應付職工薪酬核算 員工自己承擔就用其他應付款核算









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2020-03-24 00:54
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2020-03-24 01:08
答疑蘇老師 解答
2020-03-24 05:32
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