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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2020-03-24 00:49

你好 是同學說的后面這種。

???? 追問

2020-03-24 00:54

因為當月社保的次月繳納 所以資產(chǎn)負債表中的應付職工薪酬金額就是應發(fā)工資+社保(企業(yè)部分),而公積金時當月繳納,所以公積金的這筆應付職工薪酬(企業(yè)部分)就沖平了,對嗎?

???? 追問

2020-03-24 01:08

追問:因為當月社保的次月繳納 所以資產(chǎn)負債表中的應付職工薪酬金額就是應發(fā)工資+社保(企業(yè)部分)的金額,而公積金時當月繳納,所以公積金的這筆應付職工薪酬(企業(yè)部分)就沖平了,對嗎?

答疑蘇老師 解答

2020-03-24 05:32

你好 是的 同學的理解是正確的。

???? 追問

2020-03-24 15:58

利潤表中 每月的管理費用里都包含應發(fā)工資 社保(單位部分) 公積金(單位部分)對嗎?
但是我之前年度都沒有計提管理費(單位部分)與社保費(單位部分),所以每月管理費中只有應發(fā)工資,這怎么辦呢老師?

答疑蘇老師 解答

2020-03-24 16:14

你好 同學沒計提的話,社保是怎么做的分錄?

???? 追問

2020-03-24 16:16

借 管理費用 (單位部分)
    其他應收款(個人部分)
貸 銀行存款

這樣做的

答疑蘇老師 解答

2020-03-24 16:42

你好 這樣沒問題 以后記得計提就可以了。

???? 追問

2020-03-24 22:17

但是1月份的利潤表中 管理費用包含去年12月份的社保費用,因為是1月份繳納,然后月底又計提1月份的社保費,所以就多了一筆12月的社保費管理費用 ,怎么辦呢,多出來三千八百多,用處理嗎?

答疑蘇老師 解答

2020-03-24 23:21

你好 因為你12月份少了這個管理費用,所以是不用處理的。

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你好!主要看你前期借款是怎么走的賬。如果當初借差旅費在其他應收收款下核算的話,就需要沖減其他應收款。沒有做賬的話就直接在現(xiàn)金科目下反應。一般情況下不直接用應付職工薪酬和其他應收款做分錄。
2016-07-07 17:36:42
同學您好,您這一進一出,不就相當于沒有調(diào)整
2022-03-26 12:08:42
你好!記入應付職工薪酬科目
2022-04-02 12:19:10
您好 單位承擔就用應付職工薪酬核算 員工自己承擔就用其他應付款核算
2020-06-17 12:31:59
你好,根據(jù)你的描述,是這樣做分錄的?
2022-04-08 11:56:59
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