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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-13 16:32

你好
借;以前年度損益調(diào)整   ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款

沉浮 追問

2020-03-13 16:34

這樣做了賬務(wù)處理了,還需要修改報(bào)表里的本年利潤的數(shù)據(jù)嗎?

鄒老師 解答

2020-03-13 16:36

你好,這個(gè)是以前年度損益調(diào)整實(shí)現(xiàn),不通過本年利潤科目核算的,直接結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤科目的

沉浮 追問

2020-03-13 16:42

借:利潤分配—未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整,再增加一下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是嗎?

鄒老師 解答

2020-03-13 16:44

你好,是的,是這樣的

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你好 借;以前年度損益調(diào)整 ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款
2020-03-13 16:32:13
是的,你需要修改。因?yàn)槟阍诮衲?月份支付的所得稅實(shí)際上是去年第四季度的稅費(fèi),所以應(yīng)該在去年的財(cái)務(wù)報(bào)表中進(jìn)行體現(xiàn)。這樣才能確保財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和完整性。如果你不修改,可能會(huì)導(dǎo)致今年的所得稅費(fèi)用被高估,影響了你對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的準(zhǔn)確判斷。
2023-07-21 17:54:10
同學(xué)你好 什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2022-02-09 14:54:47
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:利潤分配 貸:以前年度損益調(diào)整 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
2020-06-15 14:27:52
明白了,關(guān)于這個(gè)問題,你可以將21年第四季度的經(jīng)費(fèi),不計(jì)入帳載金額和實(shí)繳金額欄,因?yàn)樵?1年第四季度未計(jì)提。你可以在22年1月份申報(bào)并且交納工會(huì)經(jīng)費(fèi),同時(shí)在21年12月月末做一張借:管理費(fèi)用_公會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀存的記賬憑證,以清算出去。
2023-03-15 18:20:28
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