
老師,我賬上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅6435,增值稅報(bào)表期末留抵稅額6013,現(xiàn)在我要做個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,把留抵轉(zhuǎn)出來,還想把留抵明細(xì) 與 報(bào)表 調(diào)一致了。這個(gè)我應(yīng)該怎么做分錄?謝謝
答: 同學(xué)你好 這個(gè)直接轉(zhuǎn)出就可以
上個(gè)月留抵稅額 634.71 這個(gè)月留抵稅額 561.46 能不能如下寫 結(jié)轉(zhuǎn)分錄?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 5336.76 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額 561.46 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 5263.51 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額 634.71
答: 您好同學(xué),不要這樣寫,咱每個(gè)月發(fā)生的留抵稅額,互不牽扯,咱就 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額, 借。,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
應(yīng)交增值稅余額是不是等于增值稅申報(bào)表期末留抵
答: 你好,不是的,這個(gè)不一定的,不一定。









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sunny 追問
2020-03-08 14:06
文老師 解答
2020-03-08 14:19