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送心意

宇飛老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-03-06 11:23

借:管理費(fèi)用-280
貸:銀行存款  280
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(減免稅額)280
貸:管理費(fèi)用 280

追問

2020-03-06 11:28

再抵扣的時(shí)候再做下面的分錄是嗎

宇飛老師 解答

2020-03-06 11:32

是的,等到抵扣了在做。

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一般納稅人的話,分別作以下兩筆分錄即可: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 200 貸:管理費(fèi)用 200 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 198 貸:管理費(fèi)用 198
2018-08-28 18:27:28
借:管理費(fèi)用-280 貸:銀行存款 280 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(減免稅額)280 貸:管理費(fèi)用 280
2020-03-06 11:23:34
開票服務(wù)費(fèi)全額抵扣的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)當(dāng)按照“費(fèi)用—應(yīng)付帳款”的編制要求進(jìn)行分錄。將原有“應(yīng)付帳款—開票費(fèi)”的費(fèi)用分錄銷賬,同時(shí)“銀行存款—應(yīng)付帳款”,如果有現(xiàn)金使用,則會(huì)計(jì)分錄應(yīng)當(dāng)是“現(xiàn)金—應(yīng)付帳款”,當(dāng)應(yīng)付帳款處理完成時(shí),分錄可以編制為“應(yīng)付帳款—銀行存款”或“應(yīng)付帳款—現(xiàn)金”。 例如,A公司購(gòu)買了一套設(shè)備,需要支付開票服務(wù)費(fèi)100元,它的會(huì)計(jì)分錄如下: 應(yīng)付帳款 100 費(fèi)用: 開票費(fèi)用 100 假如A公司可以將開票費(fèi)用全額抵扣,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)當(dāng)是: 應(yīng)付帳款 100 銀行存款 100
2023-02-20 14:28:21
交費(fèi)時(shí) : 借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金(或銀行存款) 抵稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅費(fèi)(減免稅額) 貸:管理費(fèi)用
2019-08-13 13:57:06
你好; 是的? 。全額抵扣的;? 你們是小規(guī)模還是一般納稅人 ?? ?
2022-02-11 11:10:42
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