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送心意

玲老師

職稱會計(jì)師

2020-03-05 09:23

你好,借方余額填寫在資產(chǎn)類里,

冰冰不冰 追問

2020-03-05 09:25

老師,他是負(fù)債類的科目是借方余額怎么填?

玲老師 解答

2020-03-05 09:28

你好,負(fù)債類的科目是借方余額填寫在資產(chǎn)類里  或者你就直接按上年余額表末數(shù)一樣方向一樣金額填寫期初

冰冰不冰 追問

2020-03-05 09:34

你說的第一種方法具體應(yīng)該怎么填他的上年負(fù)債類應(yīng)交所得稅借方余額是587,印花稅借方余額3.6,其他應(yīng)付款里有個人是借方余額,這些應(yīng)該怎么填資產(chǎn)類科目?

玲老師 解答

2020-03-05 09:37

應(yīng)交稅費(fèi)借方余額按負(fù)數(shù)金額填寫

玲老師 解答

2020-03-05 09:38

應(yīng)交稅費(fèi)是一級科目,你要看一下具體下面是哪個明細(xì)科目在借方有余額?

玲老師 解答

2020-03-05 09:39

印花稅一般不會有借方余額的,是交多了嗎?還是帳做錯了?

冰冰不冰 追問

2020-03-05 09:45

應(yīng)交所得稅是企業(yè)所得稅是借方余額,應(yīng),印花稅是上年度沒計(jì)提做的是繳納

玲老師 解答

2020-03-05 09:48

說具體的明細(xì)科目看一下

玲老師 解答

2020-03-05 09:50

我上面說的填寫在借方是說的負(fù)債類的往來科目 比如其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 就是其他應(yīng)收款 ,所以讓你填寫在借方

冰冰不冰 追問

2020-03-05 09:53

稅的話就這兩個是借方余額,我剛才說的其他應(yīng)付款個人借款的我就填在其他應(yīng)收款是么?

玲老師 解答

2020-03-05 09:57

錄入期初你要看上期期末科目余額表  就按上期期末科目余額表金額錄入期初金額
沒有交的印花是  借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 這個余額是在貸方的

玲老師 解答

2020-03-05 10:04

我看應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅這個科目是借方正數(shù),不是負(fù)數(shù)

冰冰不冰 追問

2020-03-05 10:06

剛才自己的表述錯誤了,不好意思,老師那現(xiàn)在應(yīng)該怎么填期初數(shù)啊?

玲老師 解答

2020-03-05 10:11

你好,如果你原來最后一期的 科目余額表是平的,你就直接錄入最后一期的 科目余額表金額就好了

冰冰不冰 追問

2020-03-05 10:15

現(xiàn)在12月科目余額表沒有呢,之前交帳的時候沒給,我現(xiàn)在是自己找了系統(tǒng)才錄入,

玲老師 解答

2020-03-05 10:22

那你還是先把原來的賬做出來,把余額表先做平了才能建現(xiàn)在的賬

冰冰不冰 追問

2020-03-05 10:24

還是沒能理解?

玲老師 解答

2020-03-05 10:40

先把賬上數(shù)據(jù) 整理出來 余額表數(shù)據(jù) 平衡再錄入期初數(shù)

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相關(guān)問題討論
你好,借方余額填寫在資產(chǎn)類里,
2020-03-05 09:23:51
您好,是看科目的,資產(chǎn)科目余額在借方,負(fù)債的在貸方
2022-04-13 20:10:27
同學(xué)你好,負(fù)債類的科目余額大部分在貸方,也有要借方的,比如應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),等科目。
2022-04-05 23:52:20
工程結(jié)算,它屬于成本類的科目。
2022-02-19 10:33:26
你好,預(yù)計(jì)負(fù)債是指根據(jù)或有事項(xiàng)等相關(guān)準(zhǔn)則確認(rèn)的各項(xiàng)預(yù)計(jì)負(fù)債,包括對外提供擔(dān)保、未決訴訟、產(chǎn)品質(zhì)量保證、重組義務(wù)以及固定資產(chǎn)和礦區(qū)權(quán)益棄置義務(wù)等產(chǎn)生的預(yù)計(jì)負(fù)債。沒有你可以直接增加一個科目,流動負(fù)債
2020-06-29 10:51:41
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