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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-02-13 13:45

你好  那你12月的工資是在12月計提的嗎?  你要紅沖以前年度損益來紅沖。 因為1月的工資計入成本費用 會影響1月的利潤的。 而不是影響19年12月的利潤的。

清脆的路人 追問

2020-02-13 13:51

12月工資在11月計提了,而12月工資在12月發(fā),以此類推,我在12月提前預(yù)提了1月的工資,現(xiàn)在一月工工資一月發(fā)

meizi老師 解答

2020-02-13 13:52

你好 那你就是提前在預(yù)提 這個是不對的。 你應(yīng)該是當(dāng)月計提當(dāng)月的工資費用的。  現(xiàn)在1月紅沖12月預(yù)提1月的工資  走以前年度損益調(diào)整來沖。

清脆的路人 追問

2020-02-13 13:54

在12月做賬,計提1月工資,借:管理費用,貸:應(yīng)付工資,1月發(fā)放一月工資:借:應(yīng)付工資,貸:銀行 貸:個人社保

meizi老師 解答

2020-02-13 13:55

你好 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤  先沖掉12月預(yù)提1月工資分錄 。然后在1月做 借:管理費用,貸:應(yīng)付工資

清脆的路人 追問

2020-02-13 13:56

現(xiàn)在不是以前年度調(diào)整損益科目是通過未分配利潤來核算嗎?

清脆的路人 追問

2020-02-13 13:56

應(yīng)該怎么做

meizi老師 解答

2020-02-13 13:57

你好 要看你是采用的什么準(zhǔn)則 小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整 直接走未分配利潤來沖 。 借應(yīng)付職工薪酬貸未分配利潤  紅沖 在做1月的計提

清脆的路人 追問

2020-02-13 13:58

好的,謝謝您,直接這樣做就行了是啊嗎?那年報會不會影響?

meizi老師 解答

2020-02-13 13:59

你好   你還沒有匯算的話 建議你去修改你12月的賬 不用走以前年度損益調(diào)整  直接反結(jié)賬去改

清脆的路人 追問

2020-02-13 14:01

反過賬是不行的,

meizi老師 解答

2020-02-13 14:03

不行的話 你就在1月去修改 。到時申請跟稅局申請調(diào)增處理。 因為你12月預(yù)提了1月的工資 會沖19年的利潤。

清脆的路人 追問

2020-02-13 14:05

還要去稅局申請調(diào)增?不可以做匯算清繳報告的時候直接調(diào)增嗎?

meizi老師 解答

2020-02-13 14:07

你好 就是說你到時問下稅局那邊 是直接匯算調(diào)增處理就行了。

清脆的路人 追問

2020-02-13 14:07

如果不去稅局申請做調(diào)增處理,會怎么樣?或者說匯算清繳報告的時候?qū)徲嬐浾{(diào)增量了會怎么樣?

meizi老師 解答

2020-02-13 14:08

你好 到時你就會少交稅的 查到會調(diào)增報表 同時承擔(dān)滯納金   惡意少交稅 會影響你們納稅等級的。

清脆的路人 追問

2020-02-13 14:14

好的,那我在八月到12月都存在預(yù)提費用,那些月份沒事吧?只有在12月預(yù)提了是次年的費用,才涉及到影響當(dāng)年都的利潤,才需要調(diào)增,改賬

meizi老師 解答

2020-02-13 14:16

你好 你就算預(yù)提費用 也得預(yù)提你本期產(chǎn)生的費用   沒有產(chǎn)生你就別去亂預(yù)提。因為你預(yù)提在一定程度上會影響利潤的。 不能為了少交稅 虛預(yù)提費用成本的。 有風(fēng)險的

清脆的路人 追問

2020-02-13 14:20

沒有,不是為了少交稅,想錯了,一直把它當(dāng)成是次月發(fā)放工資,所以按正常邏輯來做賬計提了,

meizi老師 解答

2020-02-13 14:21

那你就調(diào)整過來就行了。  你正常按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來  預(yù)提費用的話 是預(yù)提當(dāng)期費用來處理就行了 。按照這個要求來就行了。

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相關(guān)問題討論
你好,應(yīng)該計提的是本月的工資,你上一個月的工資在上一個月里面計提的, 一月份計提是一月份的工資。
2022-02-09 13:28:54
是的,這個是工資表作為附件
2022-03-28 10:57:52
你好! 1.每月月底,計提工資或獎金 借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 2.當(dāng)月交納社保 借管理費用…社保費 其他應(yīng)收款…個人社保 貸銀行存款 3.次月發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 其他應(yīng)收款…個人社保(扣除個人社保) 應(yīng)交稅費…個人所得稅
2022-03-26 11:09:31
你好 那你12月的工資是在12月計提的嗎? 你要紅沖以前年度損益來紅沖。 因為1月的工資計入成本費用 會影響1月的利潤的。 而不是影響19年12月的利潤的。
2020-02-13 13:45:53
你好,在7月底計提
2017-08-15 15:36:11
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