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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-02-13 11:50

你好,一月份補計提就可以了

Lisa 追問

2020-02-13 14:46

直接補嗎,借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬?

樸老師 解答

2020-02-13 14:46

用以前年度損益調(diào)整來做

Lisa 追問

2020-02-13 15:22

沒有這科目,可以做未分配利潤吧

樸老師 解答

2020-02-13 15:22

沒有就直接計提吧

Lisa 追問

2020-02-13 15:22

樸老師 解答

2020-02-13 15:22

直接計提就可以了,不用未分配利潤

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相關(guān)問題討論
新年好,每個月末做賬需要計提的有:工資,折舊,稅金等
2022-02-09 08:28:53
發(fā)放工資的時候 借:應(yīng)付職工薪酬 20 貸:銀行存款 20 然后是補計提19年的工資,由于是跨年的,因此需要進入以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 30 貸:應(yīng)付職工薪酬 這兩個分錄寫完,那個10萬就自然顯示出來了
2020-02-11 14:52:30
您好: 借:管理費用、生產(chǎn)成本等 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)付職工薪酬
2021-09-16 01:10:57
一般是 借;營業(yè)稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費-明細(xì)稅種
2015-12-17 11:42:31
你好,2021年12月未計提工資,需要補計提 借:以前年度損益調(diào)整等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬?
2022-03-23 14:04:37
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