
老師請(qǐng)問下,公司員工預(yù)支工資1000,管理員王某墊付(之前他也有借支),當(dāng)月分錄 借 其他應(yīng)收款~某員工 貸 其他應(yīng)收款~王某 現(xiàn)造了工資冊(cè)后從工資中把借支款扣除,應(yīng)怎么分錄借支款和王某的墊付款才能平帳?
答: 借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款某員工 你們還錢給王某
老師,我的卡作為公司提現(xiàn)用的卡給工人或者是材料商打款,作為公司應(yīng)該把轉(zhuǎn)到我卡上的款,記分錄為其他應(yīng)收款,但是這個(gè)其他應(yīng)收款就相當(dāng)于現(xiàn)金來用,業(yè)務(wù)員們報(bào)銷,我用卡轉(zhuǎn)錢給他們,他們拿票據(jù)來能沖減我的其他應(yīng)收款嗎?
答: 是的,那這個(gè)需要你轉(zhuǎn)給對(duì)方銀行回單做附件沖掉其他應(yīng)收款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
想請(qǐng)教一下:我想把其他應(yīng)收款的貸方余額調(diào)整成管理費(fèi),會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢 可能這樣調(diào)整嗎
答: 借其他應(yīng)收款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)








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宋飛 追問
2020-01-21 09:37
郭老師 解答
2020-01-21 09:38