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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-13 23:41

您好
可以開具不含稅銷售額=55306/0.13=425430.77
價(jià)稅合計(jì)金額=55306/0.13*(1+0.13)=480736.77
銷項(xiàng)稅額=480736.77/(1+0.13)*0.13=55306 進(jìn)項(xiàng)等于銷項(xiàng)不繳納增值稅也不留抵

?阿玲 追問

2020-01-14 08:51

老師您好,我還是不會(huì)算價(jià)稅合計(jì)金額=55306/0.13=42543077
425430.77*(1 0.13)=4309613.7
老師括號(hào)里的公式我還是不會(huì)算?你可以再教教我好嗎?

bamboo老師 解答

2020-01-14 09:11

不含稅金額=增值稅稅額/增值稅稅率 
價(jià)稅合計(jì)金額=不含稅金額*(1+增值稅稅率)

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您好 可以開具不含稅銷售額=55306/0.13=425430.77 價(jià)稅合計(jì)金額=55306/0.13*(1+0.13)=480736.77 銷項(xiàng)稅額=480736.77/(1+0.13)*0.13=55306 進(jìn)項(xiàng)等于銷項(xiàng)不繳納增值稅也不留抵
2020-01-13 23:41:36
同學(xué),你好! 基礎(chǔ)公式:(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額)/不含稅收入=增值稅稅負(fù)率 假設(shè)不含稅收入總計(jì)為A 則(A*增值稅稅率-進(jìn)項(xiàng)稅額)/A=增值稅稅負(fù)率 得:A*增值稅稅率-進(jìn)項(xiàng)稅額=增值稅稅負(fù)率*A 得:A=進(jìn)項(xiàng)稅額/(增值稅稅率-增值稅稅負(fù)率) 還需要開票金額=A-已開票不含稅金額
2022-03-30 10:45:24
你好,增值稅稅負(fù)率計(jì)算公式=實(shí)際交納增值稅稅額/不含稅銷售收入×100% 2.是的,需要轉(zhuǎn)出
2020-06-19 14:08:57
@The 繳納增值稅/不含稅收入 增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)
2017-12-08 14:35:23
你好,需要看單位增值稅稅負(fù)率控制在多少,才知道需要多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣的?
2021-11-16 09:53:20
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