
老師,和外賬會(huì)計(jì)交接需要注意什么,應(yīng)該怎么交接
答: 一.將尚未處理完畢的業(yè)務(wù),處理完畢。一般將交接截至期放在月末,這就是說,將月底之前的憑證、帳簿、報(bào)表等編制登記完畢。 二.整理保管的各種會(huì)計(jì)資料(如憑證、帳簿、報(bào)表等)和各種會(huì)計(jì)物品(如證件、發(fā)票、印章、電算化密碼等),并列示于交接清單上。 三.整理尚無法處理的業(yè)務(wù),列示于交接清單上,注明已處理的程度、相關(guān)的憑證資料等。 四.交待其他相關(guān)事宜,比如相關(guān)工作聯(lián)系部門(包括企業(yè)內(nèi)部和外部)聯(lián)系人的聯(lián)系方式、相關(guān)會(huì)計(jì)處理的流程方法等等。這些內(nèi)容視你的具體情況而定,以將你工作的內(nèi)容交待清楚為準(zhǔn)。 五.打印交接清單,一式三份。按照交接清單交接工作,交接無誤后,由移交人、接交人、監(jiān)交人各自簽章,各執(zhí)一份交接清單。
做內(nèi)賬會(huì)計(jì),6月份剛剛畢業(yè),老板說叫他的外帳會(huì)計(jì)來交接內(nèi)賬,不讓她曉得要換她。我站在旁邊看,你認(rèn)為我交接內(nèi)賬要注意哪些內(nèi)容啊
答: 您好!內(nèi)帳關(guān)鍵是賬實(shí)要符合。你要根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表來一個(gè)個(gè)核對(duì)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司叫我做外賬 我辦交接的時(shí)候應(yīng)該注意什么問題?
答: 做好憑證,賬簿,報(bào)表,重要證件的交接 了解申報(bào)事宜,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn),當(dāng)?shù)囟惥止芾矸绞降?







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