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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2020-01-11 13:27

1、暫估入賬:
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本:
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品

追逐繁星 追問

2020-01-11 13:29

老師,如果12月份暫估成本,1月份時紅沖,正好跨年了,1月份如何做分錄?

方亮老師 解答

2020-01-11 13:31

1、紅字沖銷:借:應(yīng)付賬款    貸:庫存商品       2、根據(jù)發(fā)票入賬:借:庫存商品   貸:應(yīng)付賬款

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1、暫估入賬: 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2020-01-11 13:27:50
我們只有個臺賬老師
2023-01-12 16:49:58
您好,銷售,就將庫存商品轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本即可
2022-03-30 12:43:03
?你好1.? ?按照實際銷售的貨物 與你實際單位成本價來結(jié)轉(zhuǎn) :借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 ; 是的; 必須要一致的??
2022-05-23 09:35:09
你好,對的,你的這個分錄沒問題。
2025-10-16 21:11:19
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