
你好老師,我想咨詢一下,員工11月入職,次年1月申報(bào)上年12月個(gè)稅,工資表是11月的,這樣個(gè)稅系統(tǒng)扣除11.12兩個(gè)月的減除費(fèi)用,但是實(shí)際當(dāng)時(shí)做11月工資表的時(shí)候是扣了一次5000元的,這樣的話報(bào)12月個(gè)稅的時(shí)候和工資表扣除的個(gè)稅不一致,這樣應(yīng)該怎么辦?
答: 你好,你把多扣除的個(gè)稅給他退回去就可以的,按照系統(tǒng)的來。
個(gè)人所得稅計(jì)提和實(shí)際繳納不一致,怎么辦?是這樣的,老師,員工2月入職,2月的工資3月才發(fā)放,做工資表時(shí),在系統(tǒng)里計(jì)算個(gè)稅是37(累計(jì)減除費(fèi)用5000),所以做賬的時(shí)候計(jì)提了應(yīng)交個(gè)稅37,當(dāng)時(shí)3月14號(hào)報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是零申報(bào)(2月未發(fā)放工資),現(xiàn)在4月了,要報(bào)3月的個(gè)稅了,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)里面的累計(jì)費(fèi)用變成了10000,導(dǎo)致應(yīng)交稅款為0,那只有做一筆借:應(yīng)交個(gè)稅,貸:應(yīng)付職工薪酬,相當(dāng)于退還給職工!!!但是以后每個(gè)月是不是都會(huì)出現(xiàn)類似的問題,畢竟計(jì)算月份和實(shí)際報(bào)稅總是差了一個(gè)月,導(dǎo)致累計(jì)減除費(fèi)用不一致,這種問題,應(yīng)該怎么解決?怎么保證每個(gè)月計(jì)提的個(gè)稅和實(shí)際報(bào)稅時(shí),扣繳的稅款完全一致呢?麻煩老師詳細(xì)解答
答: 您好,是需要?dú)w還的,因?yàn)闆]有代繳代扣金額
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,21年6月份報(bào)個(gè)稅換電腦重新采集信息的時(shí)候員工入職時(shí)間入成了5月份(實(shí)際入職時(shí)間應(yīng)該在20年),導(dǎo)致5月份累計(jì)減除費(fèi)用為5000元,5月份工資為0,而前4個(gè)月的累計(jì)收入為5050元,導(dǎo)致5月份有1.5元的應(yīng)繳個(gè)稅。請(qǐng)問這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?
答: 你好! 12月按正確的累計(jì)工資扣除累計(jì)專項(xiàng)扣除和附加扣除申報(bào)個(gè)稅就可以了。





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