
給員工買社保都是當(dāng)月買當(dāng)月,是不是不需要計(jì)提,我的分錄是 借 管理費(fèi)用-社保公司 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人 貸 銀行存款 可以這樣嘛?
答: 您好 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi) 上交的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi) 借:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 貸:銀行存款
老師:法人從公戶提備用金,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,開工資時(shí),可以直接做借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款嗎?
答: 你好,是可以這樣做的呢
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
之前員工找公司有借款,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款。然后有些費(fèi)用員工給公司墊付了,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款,幾個(gè)月后發(fā)票到了還需要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎
答: 您好,發(fā)票如果是已經(jīng)報(bào)銷過的就放到已做賬憑證后面,不需要再在處理










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