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送心意

龍楓老師

職稱注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員

2019-12-30 13:34

借 銀行付款
貸 短期貸款
 借:管理費用-員工費用-社會保險費-XX明細保險項目
 貸:應(yīng)付職工薪酬-員工費用-社會保險費 -XX明細保險項目 
借 應(yīng)付職工薪酬
貸 銀行存款

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2019-12-30 13:34:32
同學(xué)你好 你們代收代付的吧
2023-02-06 15:27:35
借管理費用負數(shù)借現(xiàn)金
2019-01-13 16:48:47
首先,我們需要對賬戶進行分類,把老師法人和一個員工的社保支出賬戶歸為一類,把老師法人和一個員工的社保收入賬戶歸為另一類。 其次,要記錄員工和法人支出的保險金額,確定社保基金是否及時到賬,同時還要記錄社保基金的收入情況,以便對月度社保收入和支出進行對照。 再次,我們需要根據(jù)員工和法人支出的保險金額,確定社會保險的覆蓋范圍,以確保交的保險金額正確無誤。 最后,要記錄每月社保收入和支出的差額,確定收入大于支出的差額是否能夠及時補足,以保證社保繳費及時到位。總結(jié)上述步驟,可以得出老師法人和一個員工交的保險賬目應(yīng)該根據(jù)支出和收入,細致記錄覆蓋范圍、收入差額等情況來確保正確無誤。
2023-02-20 18:29:52
同學(xué)你好 借:管理費用(公司部分) 其他應(yīng)付款(個人部分) 貸:銀行存款
2022-06-30 09:58:42
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