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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-12-16 19:44

以前年度損益調(diào)整的會(huì)計(jì)處理:
一、本科目核算企業(yè)本年度發(fā)生的調(diào)整以前年度損益的事項(xiàng)以及本年度發(fā)現(xiàn)的重要前期差錯(cuò)更正涉及調(diào)整以前年度損益的事項(xiàng)。企業(yè)在資產(chǎn)負(fù)債表日至財(cái)務(wù)報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日之間發(fā)生的需要調(diào)整報(bào)告年度損益的事項(xiàng),也可以通過本科目核算。

玲老師 解答

2019-12-16 19:47

說一下你具體體發(fā)生了什么業(yè)務(wù)

玲老師 解答

2019-12-16 19:50

更正以前年度的賬,涉及到損益科目的用 以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目

玲老師 解答

2019-12-16 19:53

你好 不涉及損益 的 不用這個(gè)科目

玲老師 解答

2019-12-16 20:03

不是,你是不是在調(diào)以前年度的賬呢  ?是的話 有涉及損益 科目的 把損益 科目換成 以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目

玲老師 解答

2019-12-16 20:08

首先確認(rèn)一下這是不是跨年的調(diào)整業(yè)務(wù) ?

冰凌 追問

2019-12-16 19:45

不懂,太理論話,老師我說的分錄能不能這樣做

冰凌 追問

2019-12-16 19:51

公司往來都是錯(cuò)的,沒有明細(xì),從去年到現(xiàn)在累計(jì)了大量余額,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓依據(jù)業(yè)務(wù)提供的準(zhǔn)確余額,把各往來科目調(diào)整正確,這樣就需要把各往來科目清理掉,涉及到2018年的 余額領(lǐng)導(dǎo)讓調(diào)賬到18年利潤中

冰凌 追問

2019-12-16 20:02

意思是我得先把往來科目轉(zhuǎn)損益,再做調(diào)整

冰凌 追問

2019-12-16 20:07

應(yīng)收,應(yīng)付,其他應(yīng)收,其他應(yīng)付都需要調(diào),應(yīng)收,其他應(yīng)收之前可能入到成本過費(fèi)用中,現(xiàn)在需要沖回,是不是需要把應(yīng)收調(diào)到響應(yīng)成本費(fèi)用,再用以前年度損益調(diào)整

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2019-12-16 19:44:25
你好 那么直接用未分配利潤科目的
2022-04-01 22:07:55
你好;在損益科目下面去加 ;? ? ?
2022-12-15 17:58:12
你好,往年的匯兌損益導(dǎo)到應(yīng)收賬款余額在貸方,是往年的匯兌損益有錯(cuò)誤嗎??
2024-03-08 12:58:06
您好,屬于損益類科目。期末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤科目沒有余額。
2022-03-31 11:07:17
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