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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-12-16 15:31

計入管理費(fèi)用—辦公費(fèi)  貸:銀行存款

以夢為馬 追問

2019-12-16 15:38

我計提時呢, 怎么沖減

以夢為馬 追問

2019-12-16 15:43

老師

辜老師 解答

2019-12-16 15:45

你是指抵減增值稅時沖減嗎

以夢為馬 追問

2019-12-16 15:56

是的

辜老師 解答

2019-12-16 15:57

那是,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅  貸:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)

以夢為馬 追問

2019-12-16 16:01

應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的這個呢

辜老師 解答

2019-12-16 16:02

這個是需要繳納增值稅的時候,結(jié)轉(zhuǎn)到這個科目的

以夢為馬 追問

2019-12-16 16:16

就這里不會要怎么結(jié)轉(zhuǎn)

辜老師 解答

2019-12-16 16:19

借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅      貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
借:

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相關(guān)問題討論
計入管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸:銀行存款
2019-12-16 15:31:56
你好!抵扣的時候,借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅額 貸管理費(fèi)用——辦公費(fèi)。
2020-06-17 11:16:54
你好金稅盤和報稅盤共480元的賬務(wù)處理: 購入金稅盤和報稅盤時,   借:管理費(fèi)用480     貸:銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)480 借:管理費(fèi)用?-480 服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時,   借:管理費(fèi)用????280     貸:銀行存款/現(xiàn)金?????280 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)???280 借:管理費(fèi)用???-280
2019-01-11 14:19:14
首先,你要明確稅盤維護(hù)費(fèi)用的具體金額和抵免的費(fèi)用科目,然后,按照會計原則的要求,根據(jù)稅盤維護(hù)費(fèi)用的屬性,選擇正確的科目進(jìn)行分錄。
2023-03-08 13:41:29
您好, 現(xiàn)在還是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
2022-05-11 15:56:29
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