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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-12-07 11:13

你好!
可以確認未開票收入的
……掛在其他應付款可以嗎?可以掛多久呢?
…最好不要跨年

學堂用戶_ph341092 追問

2019-12-07 11:27

確認為無票收入之后,跨年或者跨月對方單位又讓我們開票,我們公司應該如何處理呢?

學堂用戶_ph341092 追問

2019-12-07 11:27

是先把無票收入紅字沖銷,再重新確定收入嗎?

蔣飛老師 解答

2019-12-07 12:29

你好!

是的。

蔣飛老師 解答

2019-12-07 12:30

先做分錄沖減未開票確認收入
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費…應交增值稅
(金額用負數(shù)表示)

蔣飛老師 解答

2019-12-07 12:31

然后再重新根據(jù)發(fā)票做賬

借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費…應交增值稅

學堂用戶_ph341092 追問

2019-12-07 12:40

謝謝老師

蔣飛老師 解答

2019-12-07 12:44

好的,

不客氣。

學堂用戶_ph341092 追問

2019-12-07 14:53

老師,你好!就上面的問題我還有一個疑問想請教。
假如11月我司收到了一筆報名費400元,因上訴原因不能開票,我在11月的時候確定了無票收入,分錄如下:
借:應收賬款   400
   貸:主營業(yè)務收入-報名費   388.35
       應交稅費-應交增值稅    11.65
11月增值稅申報時申報了未開票銷售,在本月申報了這11.65元的增值稅
12月對應單位要求開票,我做了如下會計分錄:
借:應收賬款   -400
   貸:主營業(yè)務收入-報名費   -388.35
       應交稅費-應交增值稅   - 11.65
 
借:應收賬款   400
   貸:主營業(yè)務收入-報名費  

學堂用戶_ph341092 追問

2019-12-07 14:56

12月對應單位要求開票,我做了如下會計分錄:
借:應收賬款   -400
   貸:主營業(yè)務收入-報名費   -388.35
       應交稅費-應交增值稅   - 11.65
 
借:應收賬款   400
   貸:主營業(yè)務收入-報名費   388.35
       應交稅費-應交增值稅    11.65
但是因為11月已經(jīng)申報了未開票銷售11.65元,12月申報時增值稅銷項里面就會多11.65元,請問我申報時應該如何處理呢?是需要開紅字發(fā)票嗎?
 

蔣飛老師 解答

2019-12-07 15:01

應交稅費-應交增值稅   - 11.65+11.65=0(正負抵消了)

學堂用戶_ph341092 追問

2019-12-07 15:08

老師請問無票收入確定的增值稅是否也享受小規(guī)模納稅人季度30萬免收的政策呢?

蔣飛老師 解答

2019-12-07 15:20

你好,

可以的

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你好! 可以確認未開票收入的 ……掛在其他應付款可以嗎?可以掛多久呢? …最好不要跨年
2019-12-07 11:13:58
同學你好,如果是股東或者法人的其他應付款,又不用實際支付的,掛著就行,不用繳稅。如果是其他人的其他應付款,要做營業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅。
2022-04-16 09:54:49
您好,這個一般都是二級,貸一個供應商名稱
2022-01-15 20:27:39
你好,是個人墊付的話,可以的, (92522減去殘值)除以12除以5
2021-10-27 11:34:31
你好,之前100萬已經(jīng)交足嗎
2017-10-18 17:56:43
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