
老師,我公司在2022年收到一張廣告費(fèi)的發(fā)票,當(dāng)時(shí)就確認(rèn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,然后銀行支付了部分款項(xiàng),還未支付完,在2023年的時(shí)候之前的會(huì)計(jì)把剩余未支付的款項(xiàng)用庫(kù)存現(xiàn)金去沖銷了,在2024年2月我公司以銀行存款支付了該剩余款項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在怎么去調(diào)整這個(gè)費(fèi)用?
答: 可以的,借要庫(kù)存現(xiàn)金貸銀行存款。
老師,我們公司去年的時(shí)候支付了50萬(wàn)的材料款,當(dāng)時(shí)做的分錄是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-50 貸:銀行存款30 庫(kù)存現(xiàn)金20 ,但是對(duì)方一直沒(méi)有給我們開發(fā)票,現(xiàn)在已經(jīng)跨年了,這種情況我是不是應(yīng)該先沖回,然后再暫估成本,等到年底發(fā)票還沒(méi)有回來(lái)的話就調(diào)增?
答: 你好,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這個(gè)50是正數(shù)還是負(fù)數(shù)?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們公司沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一直都是暫估的,為什么要用庫(kù)存現(xiàn)金或者銀行存款沖暫估的應(yīng)付賬款呢?
答: 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:原材料 , 付款后 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金,因?yàn)槭菕熘鴳?yīng)付,所以要付掉呀。










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