
老師好,我想問一下,公司9月份有4份認證抵扣了的通行費發(fā)票找不到了,然后現(xiàn)在是要做紅沖嗎?10月份忘記做紅沖了,現(xiàn)在在11月可以做紅沖嗎?現(xiàn)在12月申報11月的增值稅,我是要怎么申報呢?是把紅沖的金額和稅額直接寫在附表二里第23行:其他應做進項稅額轉出的情緒這里嗎?
答: 操作找不到了?你再去打印就可以
老師 進項稅額轉出,可以不通過轉出未交增值稅科目嗎?① 借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:銀行存款 ②借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅 ③借:管理費用 貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉出 這樣可以嗎
答: 同學你好 這個可以的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,通行費的進項稅額轉出這樣子填寫對嗎?要填寫那一行,謝謝
答: 同學你好 通行費的進項稅額轉出這樣子填寫對嗎?——為什么要轉出呢;









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