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送心意

玲老師

職稱會計(jì)師

2019-11-27 10:11

你好 按原來的科目余額表的數(shù)填寫期初金額

Ms. Qiu 追問

2019-11-27 10:12

你好,原來沒有做過賬

玲老師 解答

2019-11-27 10:18

這樣做
初始建賬的流程:首先需要盤點(diǎn)資產(chǎn)的金額并核實(shí)負(fù)債的金額,資產(chǎn)和負(fù)債的差額扣除實(shí)際收到的投資款(投資款計(jì)入實(shí)收資本科目)計(jì)入利潤分配-未分配利潤科目。

Ms. Qiu 追問

2019-11-27 10:20

這個(gè)期初是按上個(gè)月的月末

玲老師 解答

2019-11-27 10:30

對的 但是你不是說沒做賬嗎

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相關(guān)問題討論
你好 按原來的科目余額表的數(shù)填寫期初金額
2019-11-27 10:11:54
你好; 如果你所有科目都盤點(diǎn)了 。那么你就把差異計(jì)入利潤分配去? ; 到時(shí) 后期 查詢到有? 問題在調(diào)整利潤分配??
2022-03-16 18:14:24
你好,學(xué)員,沒有其他科目的話,差額調(diào)到未分配利潤
2022-03-16 17:59:59
你好,就是調(diào)整了應(yīng)收到應(yīng)付,然后紅沖了第二筆,那就是對的
2024-04-29 21:37:48
雖然沒給錢,你也應(yīng)該確認(rèn)收入借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,采購做的是對的
2022-04-08 21:34:21
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