
電商行業(yè)期初建賬只有銀行存款和應(yīng)收賬款,庫存商品’沒有貸方數(shù)據(jù),試算不平衡,計(jì)貸方什么科目了
答: 你好 按原來的科目余額表的數(shù)填寫期初金額
公司剛建賬套,期初數(shù)如下:銀行存款58284.74,應(yīng)收賬款10753,庫存商品57611.53,合計(jì)借方126649.27,試算不平衡,應(yīng)該怎么處理?
答: 你好; 如果你所有科目都盤點(diǎn)了 。那么你就把差異計(jì)入利潤分配去? ; 到時(shí) 后期 查詢到有? 問題在調(diào)整利潤分配??
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,2018年錯(cuò)把應(yīng)付賬款計(jì)入應(yīng)收賬款,當(dāng)時(shí)做的分錄是 借:應(yīng)收賬款 10萬 貸:銀行存款 10萬會計(jì)在2022年又做了一筆這個(gè)分錄 借:應(yīng)付賬款 10 萬 貸:庫存商品10萬實(shí)際沒有發(fā)生退貨,憑證后有沒有附件,不知道當(dāng)時(shí)為什么要這樣做現(xiàn)在要進(jìn)行修改麻煩老師幫忙看一下我做的憑證對不對
答: 你好,就是調(diào)整了應(yīng)收到應(yīng)付,然后紅沖了第二筆,那就是對的







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Ms. Qiu 追問
2019-11-27 10:12
玲老師 解答
2019-11-27 10:18
Ms. Qiu 追問
2019-11-27 10:20
玲老師 解答
2019-11-27 10:30