
進(jìn)項稅是本公司購買商品所支付的稅費(fèi),那么在出售商品時,收到對方銷項稅,用銷項稅抵扣進(jìn)項稅,因?yàn)殇N項稅的錢是對方公司給的,那是不是相當(dāng)于公司沒有交稅費(fèi)
答: 你好,如果銷項稅額等于進(jìn)項稅額,不需要繳納增值稅 如果銷項稅額大于進(jìn)項稅額,就需要繳納增值稅的
進(jìn)項稅是本公司購買商品所支付的稅費(fèi),那么在出售商品時,收到對方銷項稅,用銷項稅抵扣進(jìn)項稅,因?yàn)殇N項稅的錢是對方公司給的,那是不是相當(dāng)于公司沒有交稅費(fèi)
答: 你好,如果銷項稅額等于進(jìn)項稅額,不需要繳納增值稅 如果銷項稅額大于進(jìn)項稅額,就需要繳納增值稅的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
銷售使用過的車,購進(jìn)進(jìn)項稅抵扣了,銷項稅交多少,按什么稅率,具體條文是哪條啊
答: 銷售自己使用過的固定資產(chǎn) 按照2%征收






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橙子???? 追問
2019-11-14 18:17
小洪老師 解答
2019-11-14 18:18