- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2019-11-05 15:51
通過 其他應(yīng)付款-代付資管增值稅 核算
我們計算出準(zhǔn)確的增值稅后:
借:其他應(yīng)付款-代付資管增值稅
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-簡易計征
我們發(fā)要交的稅金告訴給基金,基金劃付:
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款-代付資管增值稅
實際納稅時:
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-簡易計征
貸:銀行存款
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我們計算出準(zhǔn)確的增值稅后:
借:其他應(yīng)付款-代付資管增值稅
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-簡易計征
我們發(fā)要交的稅金告訴給基金,基金劃付:
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款-代付資管增值稅
實際納稅時:
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-簡易計征
貸:銀行存款
2019-11-05 15:51:10
你好,
借:應(yīng)交稅費—增值稅加計抵減
貸:其他收益
2022-01-14 15:46:47
你好,是銷項稅額大于進項稅額嗎??
2022-06-20 10:47:01
計分錄:
借:___庫存商品___(500)
借:__銷售費用____(100)
貸:___銀行存款___(600)
2022-12-20 20:47:57
銀行存款貸方做一正一負(fù),后面附上情況說明,實務(wù)中一般不會出現(xiàn)這種錯賬的,月底都對銀行存款余額。
2017-02-10 14:35:19
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