老師您好!租房做為職工宿舍,年租金30000元,先預付15 問
同學你好 預付半年租金 借:預付賬款 15,000 貸:銀行存款 15,000 收到全額發(fā)票時 (福利費用,可以按月,按季度,按年) 借:管理費用-福利費 貸:預付賬款 答
麻煩圖片這個老師說下謝謝 問
同學你好,我給你解答 請稍等 答
老師幫忙看下退貨分錄一個是退回倉庫無拆封,一個 問
您好,破損的分錄不對,也要把借:主營業(yè)務成本? 貸:庫存商品的分錄紅沖 另外增值稅的科目不對,這是銷項稅 答
老師,公司基本戶和一般戶都是用的法人和我的身份 問
您好,公司基本戶和一般戶都是用的法人和我的身份證辦的,這個是什么意思,你是財務負責人,是吧 答
你好老師,個體工商戶沒有對公賬戶,可以通過個人名 問
不能,只能是個體戶開票的 答

勞務公司支付農(nóng)民工工資怎么做分錄?怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
答: 你好 借;勞務成本,貸;銀行存款等科目 借;主營業(yè)務成本,貸;勞務成本(根據(jù)取得一定收入對應的成本金額結(jié)轉(zhuǎn) )
公司是建筑勞務公司,收到甲公司轉(zhuǎn)勞務費后再轉(zhuǎn)給農(nóng)民工班組,分錄應該怎么做
答: 那你這一邊收到的時候就是借銀行存款貸,應收賬款支付的時候就是借應付職工薪酬或應付賬款貸銀行存款。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,我們是勞務公司,是做隧道的,然后給甲方開票,比如是200萬,有100萬是甲方直接打到我們的對公帳上,然后另外100萬是發(fā)放到農(nóng)民工工資的卡上,然后我們下面的管理員去取出農(nóng)民工工資的款也就是100萬轉(zhuǎn)回給我們的法人,那這個100萬我們該怎么做分錄呢?
答: 那你這邊收到的時候就是借其他貨幣資金貸應收賬款。完了之后再次借其他應收款貸其他貨幣。







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自然的襯衫 追問
2019-10-18 10:26
鄒老師 解答
2019-10-18 10:31
自然的襯衫 追問
2019-10-18 10:42
鄒老師 解答
2019-10-18 10:48