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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2019-10-13 09:11

你好
借 應付職工薪酬  5000
  貸  其他應付款-代扣社保  400
      銀行存款     4600

H.S.H 追問

2019-10-13 09:12

計提的時候怎么分錄呢

老江老師 解答

2019-10-13 09:12

借 管理費用/制造費用/生產(chǎn)成本等 
  貸 應付職工薪酬

H.S.H 追問

2019-10-13 09:16

老師那還是不明白,貸:其他應付款—代繳納社保400,這個與那個對應啊

老江老師 解答

2019-10-13 09:56

公司繳費的時候
借 管理費用    公司部分
    其他應付款—代繳納社保400
   貸 銀行存款

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你好;?? 1、計提工資: 借:管理/銷售費用等 貸:應付職工薪酬——工資 2、計提社保:(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3、次月發(fā)放工資時: 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4、上交杜保: 借:應付職工薪酬——社保 其他應收款-個人社保 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5、上交個人所得稅: 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
2023-07-07 09:17:54
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2022-03-22 11:12:38
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2022-01-24 16:29:16
計提工資的分錄是將工資支出費用預先歸入應付職工薪酬,是一種預支支出,不改變企業(yè)資產(chǎn)負債表。社保的分錄則是按照相關(guān)法律法規(guī),將企業(yè)應繳社保費用分別歸入應交社會保險費、住房公積金等賬戶,用于支付社保待遇。發(fā)放及繳納社保的分錄指的是企業(yè)根據(jù)職工實際工作情況,將應付職工薪酬中對應職工的社保費用發(fā)放給職工,并將企業(yè)應繳社保費用繳至社保部門,分別記錄應付職工薪酬中的應發(fā)社保費用和應交社會保險費等賬戶。拓展知識:企業(yè)應繳社保費用分為兩部分:企業(yè)繳納部分和職工繳納部分,其中企業(yè)繳納的部分一般較職工繳納的部分多。例子:企業(yè)每月應繳社保費用為1000元,其中企業(yè)繳納部分為800元,職工繳納部分為200元。
2023-03-19 17:04:20
你好,學員,稍等,老師馬上寫給你
2022-03-31 13:25:49
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