
隔年增值稅專(zhuān)用發(fā)票要紅沖,買(mǎi)家沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,我們賣(mài)方如何做記賬憑證。
答: 你好,紅沖的時(shí)候 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫(kù)存商品 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
老師好,關(guān)于異常增值稅扣稅憑證的增值稅專(zhuān)票,其中,”申報(bào)抵扣了異常增值稅扣稅憑證后對(duì)應(yīng)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票“ 這個(gè)是屬于異常進(jìn)項(xiàng)的抵扣憑證,是什么意思?
答: 同學(xué)你好 這個(gè)意思就是不能抵扣
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅專(zhuān)用發(fā)票怎么寫(xiě)記賬憑證?
答: 借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)










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