送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-08-15 14:16

你好 補做賬  把固定資產的發票拿來做附件 借固定資產貸銀行存款或者應付賬款  補折舊 借管理費用等貸累計折舊 如果跨年的固定資產 要走以前年度損益調整來補折舊的

追問

2019-08-15 14:24

以前都沒得賬的,現在是以固定資產的金額作為期初數據,這個期初數據  我怎樣建啊??

meizi老師 解答

2019-08-15 14:31

你好 最好是找評估機構給你們評估入賬 或者按購買的時候價值 折舊 按實際價值來入賬

追問

2019-08-15 14:36

老師是不是  購買價值-以折舊月份金額,剩余價值來作為為期初數據

meizi老師 解答

2019-08-15 14:40

嗯 是的 就是這樣意思  你如果有減值的話 還要把減值準備的金額減去

追問

2019-08-15 15:40

購買價值-以折舊月份金額,剩余價值來作為為期初數據,那后面的折舊 是按照新的月份1開始 ,還是接著以折舊月份,繼續計提走?

meizi老師 解答

2019-08-15 15:45

你好 繼續計提折舊才行的  你只是建賬 繼續折舊就行

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相關問題討論
同學你好 轉到營業外
2023-08-14 10:58:36
你好 補做賬 把固定資產的發票拿來做附件 借固定資產貸銀行存款或者應付賬款 補折舊 借管理費用等貸累計折舊 如果跨年的固定資產 要走以前年度損益調整來補折舊的
2019-08-15 14:16:45
學員,你好。重新建賬期初余額錄入固定資產時,固定資產按原值錄入,已計提的折舊按累計已計提的折舊在貸方錄入即可。
2018-01-16 11:14:57
是,不調整原來的折舊,按照現在的固定資產價值重新計提折舊
2023-10-14 11:40:08
你好,如果你能有出售方資產計提資料,可以按照剩余計提,如果沒有就按照新資產計提
2021-11-21 17:11:01
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