
已經(jīng)開票給客戶,尾款一點不要了,怎么做會計分錄
答: 您好 尾款不收 借:營業(yè)外支出 貸:應收賬款
公司年度體檢,四月份預付了3000元,員工體檢完后,七月份付完尾款,會計分錄要怎么寫
答: 您好,借 預付賬款 3000 貸 銀行存款 3000 借 管理費用(合計) 貸 預付賬款 銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
當企業(yè)不設(shè)預收賬款科目時,收到預收款并按全款開了發(fā)票,怎樣做會計分錄。 收到尾款怎么做會計分錄。
答: 1預收 時:借銀行存款 貸 應收賬款 2全額開票時: 借 應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 3收尾款時:借銀行存款 貸應收賬款







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磕完瓜子^ ^睡覺 追問
2019-08-13 13:52
bamboo老師 解答
2019-08-13 13:53
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2019-08-13 13:54
bamboo老師 解答
2019-08-13 14:14