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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-08-05 09:07

你好,如果之前有遺漏,那就只能是在下個月補入帳了

追問

2019-08-05 09:15

沒影響嗎?尤其對期末,年末

鄒老師 解答

2019-08-05 09:15

你好,對當月數(shù)據(jù)是有影響的

追問

2019-08-05 09:19

老師你好,公司之前合并后分開,就剩庫存,欠款,還有一些未收回來的款,庫存算期初數(shù),那欠款(應付賬款)和未收回來的款(應收賬款),都算期初余額嗎?,是的話,期初數(shù),兩邊根本不會平呀!,這要怎么建賬?

鄒老師 解答

2019-08-05 09:22

你好,你單位針對應收,應付所做的分錄是?

追問

2019-08-05 09:30

還有庫存,期初數(shù)怎么平衡,剛開始建賬

鄒老師 解答

2019-08-05 09:32

你好,你需要根據(jù)分得的庫存的數(shù)量,單位成本計算出庫存金額錄入到期初數(shù)

追問

2019-08-05 09:32

公司目前就這三個科目,老師,這樣要怎么建賬呢?好暈

鄒老師 解答

2019-08-05 09:34

你好,把期初數(shù)錄入到軟件的期初數(shù)
而且需要符合資產(chǎn)=負債+所有者權(quán)益才可以建賬的

追問

2019-08-05 10:05

只有這三個科目,怎么符合?

鄒老師 解答

2019-08-05 10:13

你好,這個就是在分立的時候,作為分立新成立的企業(yè),需要做到應收+存貨金額等于應付賬款才是的

追問

2019-08-05 10:24

還有裝修的欠款,其他應付款,還欠好多,有應付賬款,和其它應付款,負債多了,那要怎么處理

鄒老師 解答

2019-08-05 10:30

你好,沒有支付就繼續(xù)在應付賬款,其他應付款掛賬就是了

追問

2019-08-05 11:02

那這樣資產(chǎn),和負債兩邊不平呀!還有什么翹翹我不懂的,做內(nèi)賬,只做利潤表,和目前賬上現(xiàn)金,不做資產(chǎn)負債表,可以嗎?

鄒老師 解答

2019-08-05 11:08

你好,不平就需要看你賬務處理是否有錯誤
內(nèi)賬也是需要做資產(chǎn)負債表的

追問

2019-08-05 11:42

銀行存款22654.28元,庫存商品56990.08,其他應收款6600元,應收賬款掛賬9173元,應付賬款和其它應付款(裝修欠的)141180元,預收賬款(客戶充值卡)31676元,目前就這些資料,老師,幫我看看,這個月開始要怎么建賬,經(jīng)營一段時間了

鄒老師 解答

2019-08-05 11:59

你好,根據(jù)分立情況,把這些數(shù)據(jù)在兩個公司之間分攤計入相應金額作為期初數(shù)
然后之后發(fā)生的業(yè)務做相應分錄

追問

2019-08-05 13:37

一家已經(jīng)退股了,目前這些資料都是一家公司的,資產(chǎn)負債表的期初要怎么填會平衡?然后才能根據(jù)業(yè)務做憑證

鄒老師 解答

2019-08-05 13:40

你好,只有一家的資料,需要符合  資產(chǎn)=負債+所有者權(quán)益  這個等式才可以做到平衡的

追問

2019-08-05 14:16

理論知道是這樣呀!可以根據(jù)我上面的資料,幫我弄一下嗎?

鄒老師 解答

2019-08-05 14:17

你好,你上面的資料還需要知道所有者權(quán)益項目,才可以建賬的

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相關(guān)問題討論
你好 是的 要看有蓋章的話可以拿來入賬的
2020-03-02 11:13:41
你好,如果之前有遺漏,那就只能是在下個月補入帳了
2019-08-05 09:07:41
你好,這個沒有統(tǒng)一規(guī)定,最好是去銀行打印回單入賬
2020-06-09 11:13:39
您好,可以的,可以打印銀行回單入賬
2026-01-27 11:52:54
你好 具體是什么業(yè)務呢??
2022-11-25 15:05:10
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