送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-08-05 08:04

你好,借;固定資產清理,累計折舊,貸固定資產,借應收賬款,貸固定資產清理,應交稅費--應交增值稅,

XI-ZEE 追問

2019-08-05 08:12

應收是按合同金額,還是按我已經開票的金額呀

XI-ZEE 追問

2019-08-05 08:13

是等收到款,再做資產處置收益嗎

莊老師 解答

2019-08-05 10:45

你好,要看損失多少,才能做資產處置損益

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相關問題討論
你好,借;固定資產清理,累計折舊,貸固定資產,借應收賬款,貸固定資產清理,應交稅費--應交增值稅,
2019-08-05 08:04:05
您好,沒有錯呀,還有一個分錄呢 借 :資產處置損益 貸:固定資產清理
2024-06-17 19:15:26
借:固定資產清理 借:累計折舊 貸:固定資產
2025-09-26 16:02:19
您好,您這么做沒錯的,最后固定資產清理差額轉到營業外收支就成了
2024-06-17 19:54:32
你,需要提供發票的,分錄就是上面的分錄
2017-05-18 08:16:15
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