老師:我們是建筑企業(yè),我們每個(gè)月的成本做到了工程施工,月底我就沒有去結(jié)轉(zhuǎn),一直在存貨里反映!沒有收入也沒有開過票,成本是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)?結(jié)轉(zhuǎn)分錄是怎樣做的?

娟??
于2019-07-22 16:20 發(fā)布 ??1604次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2019-07-22 16:21
您好
如果沒有收入的話 暫時(shí)不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本
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您好
如果沒有收入的話 暫時(shí)不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019-07-22 16:21:47
同學(xué)你好
一、收入核算
1、收到預(yù)付工程款時(shí)
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款
應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅
2、工程完工結(jié)算時(shí)
借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款
貸:工程結(jié)算收入
3、結(jié)轉(zhuǎn)收入
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
管理費(fèi)用
銷售費(fèi)用
財(cái)務(wù)費(fèi)用等等
借或貸:本年利潤(rùn)
二、成本的核算
1.發(fā)生的合同成本
借:工程施工—合同成本
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款
2.發(fā)生的材料費(fèi)用
借:管理費(fèi)用/原材料
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款
3.支付人工費(fèi)
借:工程施工--人工費(fèi)
貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等)
4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用
借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃)
貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等)
5.發(fā)生的其他直接費(fèi)
借:工程施工--其他直接費(fèi)
貸:銀行存款(或現(xiàn)金等)
6.月末確認(rèn)收入和成本
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本)
工程施工——合同毛利 (倒擠)
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入)
7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。
施工企業(yè)合同完工
2022-02-15 10:55:30
您好,發(fā)生成本費(fèi)用時(shí),借:勞務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票,否則無此分錄),貸:現(xiàn)金或者銀行存款。確認(rèn)收入后結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸;勞務(wù)成本。
2022-03-26 14:14:23
建筑公司的結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄是對(duì)當(dāng)前賬期未完成的建筑工程貨物或服務(wù)的成本的分錄。結(jié)轉(zhuǎn)成本是在建設(shè)完工時(shí)進(jìn)行的,它以賬期末余額計(jì)入期末損益。結(jié)轉(zhuǎn)成本的記錄方式是,在結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),會(huì)把在本期施工完畢的工程結(jié)轉(zhuǎn)成本計(jì)入利潤(rùn)表中的結(jié)轉(zhuǎn)成本項(xiàng)目,并把在下一期施工完畢的工程結(jié)轉(zhuǎn)成本計(jì)入利潤(rùn)表中的未完工費(fèi)用項(xiàng)目。例子:某建筑公司于2019年1月1日開始施工,建設(shè)半年后于2019年6月30日完工。這期材料成本為60000元,其中當(dāng)期耗費(fèi)了50000,剩余10000未使用。此時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本記錄如下:利潤(rùn)表——結(jié)轉(zhuǎn)成本10000;利潤(rùn)表——未完工費(fèi)用0。
2023-03-15 18:44:58
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:工程施工
2017-12-02 14:09:15
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