你好,我現(xiàn)在想咨詢一個問題,就是我收到的專票,有發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),發(fā)票聯(lián)前期已經(jīng)做賬。6月才去認(rèn)證的抵扣聯(lián),請問現(xiàn)在抵扣聯(lián)的賬務(wù)處理,是不是借:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額。貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額。就是我有銷項稅額的,我想請問這個進(jìn)項稅額的會計分錄,要怎么樣做,才對

cool
于2019-07-10 13:34 發(fā)布 ??1214次瀏覽
- 送心意
姜老師
職稱: 高級會計師
2019-07-10 13:36
當(dāng)月沒有認(rèn)證做借:庫存等 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,以后認(rèn)證借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額。
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當(dāng)月沒有認(rèn)證做借:庫存等 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,以后認(rèn)證借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額。
2019-07-10 13:36:24
您好,前一個待抵扣進(jìn)項稅額是哪里來的金額呀
2023-09-27 22:32:32
你好
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅)
2020-06-15 20:20:16
報稅時,先填附表一0保存,待抵扣進(jìn)項稅額填寫在相應(yīng)欄目。附表二根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況,對應(yīng)勾選或填寫相關(guān)項目。不懂可咨詢專業(yè)人士。
2024-09-02 10:41:34
借:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項
貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項
摘要就是轉(zhuǎn)上月未認(rèn)證發(fā)票
2023-12-04 08:47:01
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2019-07-10 13:56
姜老師 解答
2019-07-10 14:21