
代開的專票已繳納增值稅和附加稅,季度申報(bào)時(shí)申報(bào)表的已預(yù)繳稅額里填寫的數(shù)據(jù)是已繳的增值稅數(shù)額還是增值稅加附加稅的數(shù)額?
答: 你好,增值稅主表申報(bào)填寫已交增值稅稅額
老師,你好!請問小規(guī)模在稅務(wù)局代開的增值稅專用發(fā)票,已繳納了增值稅和城建稅,增值稅及附加稅申報(bào)表附表二,還用填數(shù)申報(bào)嗎?還是0申報(bào)就可以
答: 主表填寫這個(gè)就可以 附表二0申報(bào)
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,個(gè)體戶開的專票怎樣在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅及附加稅,怎樣計(jì)算增值稅及附加稅,現(xiàn)在增值稅及附加稅有什么稅收優(yōu)惠政策?
答: 你好 。。電子稅務(wù)局? 在1-3欄次里面? 1欄次和專票欄次分別去報(bào) ;這個(gè)是按 3%計(jì)算繳納增值稅的; 附加稅 也是要涉及繳納的? ??









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