
老師,購買庫存商品,對方公司沒有給我開發(fā)票,以后也不可能開,如何做暫估成本的分錄?后期又如何做可以慢慢沖減掉這筆分錄呢?
答: 直接做入庫的 借庫存商品貸銀行存款
老師上月暫估入庫的庫存商品發(fā)票已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本。這個月已經(jīng)回來成本了分錄要怎么做
答: 暫估入庫 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ?? 庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
失控發(fā)票成本轉(zhuǎn)出的分錄,借應(yīng)付賬款,貸庫存商品,但是庫存這樣會為負
答: 你好,學(xué)員,這個具體背景是什么,怎么會貸方庫存商品的







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ぉ兜兜里ヾ咪有”糖糖” 追問
2019-06-19 17:00
郭老師 解答
2019-06-19 17:00