
我們是季報(bào)增值稅小規(guī)模納稅人,在納稅申報(bào)里,企業(yè)所得稅下企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類(lèi),2017年版)一直顯示未申報(bào),這個(gè)什么時(shí)候申報(bào),期限是?
答: 企業(yè)應(yīng)當(dāng)自年度終了之日起五個(gè)月內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。
企業(yè)所得稅申報(bào)與增值稅報(bào)表區(qū)別怎么聯(lián)系企業(yè)所得稅稅申報(bào)表與財(cái)務(wù)報(bào)表的聯(lián)系
答: 你好,學(xué)員,這個(gè)企業(yè)所得稅是按照利潤(rùn)表的收入 增值稅實(shí)際是按照開(kāi)票收入
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我想問(wèn)問(wèn)怎么根據(jù)三大報(bào)表填增值稅納稅申報(bào)和企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表呀?
答: 你好。增值稅是按照您的銷(xiāo)售額填寫(xiě)申報(bào),然后所得稅是按照利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)填寫(xiě)申報(bào)。










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