董老師,可以咨詢您個問題嗎? 問
同學你好,老師不在線 答
半路接賬,這是對方的報表,我如何填期初數(shù) 問
同學你好,沒理解你的意思, 是要在哪里填寫 期初數(shù)呢, 25年末的期末數(shù),就是26年初的期初數(shù)據(jù) 答
老師好,電影院的放映設備,座椅,中央空調,電梯,折舊年 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
企業(yè)繳納殘保金怎么入賬? 問
計提: 借:管理費用--殘保金, 貸:其他應付款-殘保金, 上交時: 借:其他應付款--殘保金; 貸:銀行存款 答
老師下午好,工程分包合同需要繳納印花稅嗎 問
是的,按建筑工程合同交 答

老師 請問公司欠供應商貨款,現(xiàn)在要支付貨款及利息,請問利息部分怎么做賬呢?
答: 你好,借;應付賬款,財務費用,貸;銀行存款
供應商這次返利直接沖抵下次貨款,我該怎么做賬?
答: 借:庫存商品 (正數(shù)存貨不含稅金額) 應交稅費—應交增值稅(進項稅)(供應商開來發(fā)票的合計進項稅額) 貸:應付賬款—B公司 (扣除返利后要付給對方的合計金額) 主營業(yè)務成本 (負數(shù)發(fā)票部分不含稅金額)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司采用實銷實結給供應商貨款,有不是每月結,該怎么做賬呢?
答: 你好 你發(fā)生了銷售 就做借銀行存款或者應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費 借主營業(yè)務成本貸庫存商品 支付 借庫存商品 貸應付賬款 借應付賬款貸銀行存款
預付貨款給供應商多付了,供應商不退還,我們做了此筆款項的利息計提,但經(jīng)過打官司,供應商只退了本金,那我們前期做的利息計提怎樣做賬務處理
@郭老師 公司是做鋼材批發(fā)的,供應商規(guī)定,提貨達到2000萬,下一批貨就抵減2000元,直接從貨款中抵減,假設那批貨平時買是10000元,單價調低,直接付了8000,如何做賬呢?
老師,就是我們付供應商貨款的時候 第一次因為賬號錯誤,貨款退回來了。然后又打了一次成功了 現(xiàn)在我做賬的時候可不可以做一筆呢 中間退回來的那筆可以省略么






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alisa 那年芳華 追問
2019-06-04 16:38
鄒老師 解答
2019-06-04 16:40