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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-06-04 11:32

你好  是你公司業(yè)務 開具的公司發(fā)票 可以抵扣的  借原材料 進項稅貸其他應付款-法人

激動的手機 追問

2019-06-04 11:34

為什么不是應付賬款-某公司呢

meizi老師 解答

2019-06-04 11:38

你好 你上面不是說老板墊付了款 已經(jīng)支付給了對方公司了嗎

激動的手機 追問

2019-06-04 11:39

哦哦哦,理解了,謝謝老師

meizi老師 解答

2019-06-04 11:40

嗯 不客氣 滿意請給予評價

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相關(guān)問題討論
你好 是你公司業(yè)務 開具的公司發(fā)票 可以抵扣的 借原材料 進項稅貸其他應付款-法人
2019-06-04 11:32:07
可以劃分的直接計入原材料成本,不好劃分的可以計入制造費用
2015-11-05 16:50:51
你好,學員,具體哪里不清楚
2022-12-04 18:49:07
當你收到增值稅專用發(fā)票材料時,你首先要做的是打開發(fā)票,并檢查其內(nèi)容是否與采購材料的實際數(shù)量相匹配。如果沒有問題,你就可以開始分錄了,你需要確保材料的金額及稅額都被正確地記入賬簿。
2023-03-18 16:58:37
你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在的分錄是 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:其他應收款,應付賬款
2023-04-05 16:19:47
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