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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-06-01 14:13

您好
季度合計(jì)超過(guò)30萬(wàn) 普票要交稅

隨風(fēng)而逝 追問(wèn)

2019-06-01 14:15

如果小規(guī)模季度普票25萬(wàn),自開專票2萬(wàn),就光專票交,普票部分不需要交增值稅對(duì)嗎

bamboo老師 解答

2019-06-01 14:16

是的 您理解正確的

隨風(fēng)而逝 追問(wèn)

2019-06-01 14:17

請(qǐng)問(wèn)季度不超30萬(wàn)免增值稅和附加稅,這個(gè)附加稅包含城市建設(shè)維護(hù)稅嗎

bamboo老師 解答

2019-06-01 14:23

附加稅包含城市建設(shè)維護(hù)稅

隨風(fēng)而逝 追問(wèn)

2019-06-01 14:25

老師,增值稅申報(bào)表不是分為貨物及勞務(wù),服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)兩列嗎,季度30萬(wàn)免交增值稅,是兩列分別都有30萬(wàn)的免增值稅額度是嗎,還是兩列合計(jì)不超過(guò)30萬(wàn)才免增值稅啊

bamboo老師 解答

2019-06-01 14:26

這個(gè)根據(jù)您單位的業(yè)務(wù) 所有的業(yè)務(wù)相加不超過(guò)30萬(wàn)免稅

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只有專票才需要繳納增值稅
2022-03-24 11:57:36
首先,普票的分錄要根據(jù)不同增值稅稅率來(lái)進(jìn)行分類。比如在普通納稅人情況下,小規(guī)模納稅人普票開具的銷售稅率為3%,此時(shí)應(yīng)該按照以下分錄:應(yīng)收票據(jù)——客戶、應(yīng)交稅費(fèi)(3%)、應(yīng)收賬款——客戶;如果小規(guī)模納稅人普票開具的銷售稅率為17%,則需要按照以下分錄:應(yīng)收票據(jù)——客戶、未交增值稅(17%)、應(yīng)收賬款——客戶。也就是說(shuō),未交增值稅代表17%,但實(shí)際上可以具體分?jǐn)偟矫恳还P發(fā)票之中。
2023-03-07 19:18:38
專票按開票稅金全交,普票按1%交增值稅
2023-06-30 09:27:26
季度超過(guò)45萬(wàn)需要全額繳納增值稅 (540000%2B660000)/(1%2B1%)*1%=11881
2022-01-13 14:57:19
專票在第一欄和第二欄里面填寫,普票在第一欄和第三欄里面填寫, 然后減免的2%的主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。
2022-01-14 15:05:21
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