
請問老師,交筆網(wǎng)絡(luò)費(fèi),借:管理費(fèi)用500,貸:銀行存款500,月末時(shí)凈利潤加上年利潤不等于本月未分配利潤,就相差500,請問是哪出錯(cuò)了,謝謝
答: 你好,月末你做 借:本年利潤 貸:管理費(fèi)用 這筆分錄了嗎
借:管理費(fèi)用 500 貸:庫存現(xiàn)金500元 資產(chǎn)負(fù)債表 貨幣資金減500元 未分配利潤500元 平了,但是利潤表上期有盈利20元,這樣利潤表凈利潤與財(cái)務(wù)報(bào)表的勾稽關(guān)系差40元,請問哪里登記錯(cuò)誤了
答: 你好,咱沒有進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?直接填寫的報(bào)表嗎?
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用到本年利潤憑證,是只使用紅色筆寫借本年利潤,貸管理費(fèi)用,然后再用紅色筆借利潤分配-未分配利潤,代本年利潤,是這樣做嗎?還是只放到本年利潤科目就等年末再轉(zhuǎn)利潤里?請教詳細(xì)方法,謝謝
答: 您好,做記帳憑證的時(shí)候,不用紅字做,直接借本年利潤貸管理費(fèi)用等,由于手工帳管理費(fèi)用用的多欄式的,沒有貸方,所以再登帳的時(shí)候用紅字





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