
請(qǐng)問(wèn)一下比如:我收到客戶9%稅款1836元,實(shí)際開出13%的2060元稅款,老師是收到時(shí),借:銀行存款:貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加或銷售費(fèi)用,開出時(shí):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加或銷售費(fèi)用,貸:銀行存款???,差額怎么調(diào)分錄?賬怎么做會(huì)計(jì)分錄?
答: 您好,您這是代開發(fā)票嗎,收稅點(diǎn)開票是不合法的
被掛靠企業(yè)的內(nèi)賬,在收到掛靠企業(yè)交來(lái)的稅金時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄
答: 你好,可以記入管理費(fèi)用稅金里面。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,我想問(wèn)一下股東季度分紅,內(nèi)賬會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 分紅時(shí) 借:利潤(rùn)分配--應(yīng)付股利 貸:應(yīng)付股利-按股東明細(xì) 同時(shí) 支付紅利時(shí),要代扣代繳個(gè)人所得稅 借:應(yīng)付股利 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--個(gè)人所得稅 貸:現(xiàn)金








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